一本一道av中文字幕-黄色3级网站在线观看-激情一区二区三区高清-大香蕉精品一区二区三区

湖南人大網(wǎng)>重要發(fā)布>通知公告>正文

湖南省人大2016年部門(mén)決算公開(kāi)

來(lái)源: 作者: 編輯:redcloud 2017-08-24 16:17:04
湖南人大微信
公眾號(hào)二維碼
—分享—

  省人大2016年部門(mén)決算公開(kāi)

  目錄

  第一部分 省人大概況

  一、 主要職能

  二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

  第二部分 省人大2016年度部門(mén)決算表

  一、 收入支出決算總表

  二、 收入決算表

  三、 支出決算表

  四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  第三部分 省人大 2016 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

 

  第一部分 省人大概況

  一、主要職能

  湖南省人大常委會(huì)辦公廳是湖南省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱省人大常委會(huì))的辦事機(jī)構(gòu),主要職責(zé)為根據(jù)省人大常委會(huì)的職權(quán)和工作任務(wù),研究草擬省人大常委會(huì)年度工作安排意見(jiàn);了解綜合省人大常委會(huì)主要工作部署和決議、決定的貫徹情況;組織起草省人大常委會(huì)的文件、報(bào)告、批復(fù)以及機(jī)關(guān)的文書(shū)處理、檔案管理;負(fù)責(zé)省人代會(huì)、省人大常委會(huì)、主任會(huì)、黨組會(huì)以及以常委會(huì)名義召開(kāi)的會(huì)議和活動(dòng)的組織安排;負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)與“一府兩院”的聯(lián)系和與各委員會(huì)的協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)和主任會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦及聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)組成人員參加各項(xiàng)活動(dòng)的組織安排;負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)機(jī)關(guān)日常工作及承辦省人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

  二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

  湖南省人民代表大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱省人大)設(shè)民族華僑外事委員會(huì)、內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、法制委員會(huì)七個(gè)專門(mén)委員會(huì)。

  省人大常委會(huì)設(shè)辦公廳、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、研究室、法制工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、信訪辦公室六個(gè)辦事機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)。

  省人大常委會(huì)辦公廳下設(shè)秘書(shū)處、會(huì)務(wù)處、人事處、行管辦、保衛(wèi)處、接待辦、執(zhí)法檢查辦、離退休辦、信息技術(shù)中心、干部培訓(xùn)中心、后勤服務(wù)中心、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì),紀(jì)檢組、《人民之友》雜志社、大華賓館16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

 

  第二部分

  省人大 2016 年度部門(mén)決算表(詳看附件)

 

  第三部分

  省人大 2016 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、 關(guān)于省人大2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

  省人大2016年收入總計(jì)12,776.16萬(wàn)元,與2015年相比增加1,227.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.62%;支出總計(jì)12,803.66萬(wàn)元,與2015年相比增加564.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.6%。

  二、關(guān)于省人大2016 年度收入決算情況說(shuō)明

  本年收入合計(jì)12,776.16萬(wàn)元,全部為財(cái)政撥款收入。

  三、 關(guān)于省人大2016年度支出決算情況說(shuō)明

  本年支出合計(jì)12,803.66萬(wàn)元,其中基本支出8,544.61萬(wàn)元,占66.74%,項(xiàng)目支出4,259.05萬(wàn)元,占33.26%。

  四、 關(guān)于省人大2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  省人大2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)12,776.16萬(wàn)元,與2015年相比增加1227.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.62%;支出總計(jì)12,803.66萬(wàn)元,與2015年相比增加564.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.6%。

  五、 關(guān)于省人大2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

  省人大2016 年度財(cái)政撥款支出 12,803.66萬(wàn)元,占本

  年支出合計(jì)的 100%。與 2015 年相比,財(cái)政撥款支出增加

  594.15 萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.86%。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

  省人大 2016 年度財(cái)政撥款支出 12,803.66萬(wàn)元,主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)(類)支出 12,031.16 萬(wàn)元,占 93.97%; 公共安全(類)支出5 萬(wàn)元,占 0.04%;教育(類)支出 38 萬(wàn)元,占 0.30%; 科學(xué)技術(shù) (類)支出 15 萬(wàn)元,占 0.12%; 社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出 129.80萬(wàn)元,占 1.01%; 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出177.70萬(wàn)元,占1.39%;住房保障(類)支出407萬(wàn)元,占3.18%。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

  省人大2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 9362.77萬(wàn)元,上年結(jié)余862.6萬(wàn)元,支出決算為 12,803.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加了人員經(jīng)費(fèi);二是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算。

  1. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為 5,466.57 萬(wàn)元,支出決算為 8,007.81 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 146.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余79萬(wàn)元; 年中追加了人員經(jīng)費(fèi)。

  2. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為 473 萬(wàn)元,支出決算為 1,083.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 229%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余583.60萬(wàn)元,年中追加預(yù)算646.17萬(wàn)元,本年結(jié)余619.62萬(wàn)元,部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算。

  3、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng))。年初預(yù)算為 1,399.00 萬(wàn)元,支出決算為 1,629.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 116.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是受市場(chǎng)價(jià)格的影響,年中追加230萬(wàn)元。

  4、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項(xiàng))。年初預(yù)算為 366.00 萬(wàn)元,支出決算為 285.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 77.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按規(guī)定將科目部分資金調(diào)整用于其他科目。

  5、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大監(jiān)督(項(xiàng))。年初預(yù)算為 291.00 萬(wàn)元,支出決算為 251.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 86.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按規(guī)定將科目部分資金調(diào)整用于其他科目。

  6、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng))。年初預(yù)算為 81.20 萬(wàn)元,支出決算為 81.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100.00%

  7、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大信訪工作(項(xiàng))。年初預(yù)算為 28.00 萬(wàn)元,支出決算為 0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按規(guī)定將科目資金調(diào)整用于其他科目。

  8、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 707.00 萬(wàn)元,支出決算為 599.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 84.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按規(guī)定將科目部分資金調(diào)整用于其他科目。

  9、一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元,支出決算為 83.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余200萬(wàn)元,本年結(jié)余117萬(wàn)元。

  10、一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(xiàng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為 12.00 萬(wàn)元,支出決算為 12.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  11、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元,支出決算為 5.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是屬于年中追加,年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算。

  12、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 38.00 萬(wàn)元,支出決算為 38.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  13、科學(xué)技術(shù)支出(類)社會(huì)科學(xué)(款)其他社會(huì)科學(xué)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元,支出決算為 15.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是屬于年中追加,年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算。

  14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為 80.00 萬(wàn)元,支出決算為 129.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的162.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是屬于年中追加,部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算。

  15、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為 26.00 萬(wàn)元,支出決算為 177.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的683.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出屬于年中追加,我單位有離休老紅軍,住院離休醫(yī)藥費(fèi)較高。

  16、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為 370.00 萬(wàn)元,支出決算為 370.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為 37.00 萬(wàn)元,支出決算為 37.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,

  六、關(guān)于省人大2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  省人大2016年度財(cái)政撥款基本支出8,544.61萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)6,196.07萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)2,348.54萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

  七、關(guān)于省人大2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

  省人大2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為947萬(wàn)元,支出決算為558.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的58.98%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為93.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為327.64萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.65%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為136.94萬(wàn)元,完成預(yù)算的28.36%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省委“九項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少515萬(wàn)元,下降47%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少7.91萬(wàn)元,下降7.76%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少306.13萬(wàn)元,下降48.30%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少201.72萬(wàn)元,下降59.56%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出減少的主要原因是因公出國(guó)批次和人數(shù)減少;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神,公務(wù)用車數(shù)量減少和部分公務(wù)用車停駛;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制和規(guī)范公務(wù)接待行為。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算93.99萬(wàn)元,占16.83%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算327.64萬(wàn)元,占58.66%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算136.94萬(wàn)元,占24.51%。

  1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出93.99萬(wàn)元。因公出國(guó)(境)團(tuán)組11個(gè),累計(jì)16人次。

  2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出327.64萬(wàn)元。其中:

  公務(wù)用車購(gòu)置支出60.74萬(wàn)元,屬于省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)車。公務(wù)用車運(yùn)行支出266.90萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量為86輛,屬于未實(shí)行公車改革之前的數(shù)量。

  3. 公務(wù)接待費(fèi)支出136.94萬(wàn)元。其中:外賓接待支出0.39萬(wàn)元。省人大2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待127批次(個(gè)),其中外事接待1批次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1183人次(人),其中外事接待12人。

  八、關(guān)于省人大2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2016年度政府性基金年初預(yù)算為0,年中追加100萬(wàn)元,支出為0,本年結(jié)余100萬(wàn)元。

  九 、關(guān)于省人大2016年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位對(duì) 2016 年度部門(mén)整體支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

  (二) 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  省人大各部門(mén)認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé),較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù),根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分,得分86分,財(cái)政支出績(jī)效為“良”。存在的主要問(wèn)題:預(yù)算編制的精準(zhǔn)性有待提高;固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理編制預(yù)算,并嚴(yán)格執(zhí)行;嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度,確保資產(chǎn)安全。

  十、其他重要事項(xiàng)

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

  2016 年度,省人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 2,348.54 萬(wàn)元,比 2015 年增加 341.90 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 17.04%,主要原因是受市場(chǎng)價(jià)格的影響,物業(yè)管理費(fèi)有所增加;受公車改革的影響,其他交通費(fèi)用增加。

  (二)政府采購(gòu)支出情況。

  2016 年度,省人大政府采購(gòu)支出總額7,611.56 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1,021.03 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,364.22 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 5,226.31 萬(wàn)元。

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

  截至 2016 年 12 月 31 日,省人大共有車輛 86 輛(公車改革前數(shù)量),其中:省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 16 輛、一般公務(wù)用車70輛;單價(jià) 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備4 臺(tái)(套),單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 6臺(tái)(套)。

 

  第四部分 名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  四、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指省人大行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,開(kāi)展日常工作的基本支出。

  五、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指省人大未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  六、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng)):指省人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專門(mén)會(huì)議的支出。

  七、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項(xiàng)):指省人大立法工作方面的支出。

  八、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大監(jiān)督(項(xiàng)):指省人大開(kāi)展監(jiān)督工作的支出。

  九、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng)):指省人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出。

  十、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)):指省人大除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。

  十一、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)支出(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng)):指省人大發(fā)展與改革事務(wù)、基本建設(shè)方面的支出。

  十二、一般公共服務(wù)支出(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(xiàng)(項(xiàng)):指省人大用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

  十三、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指省人大未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  十四、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指省人大用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

  十五、科學(xué)技術(shù)支出(類)社會(huì)科學(xué)(款)其他社會(huì)科學(xué)支出(項(xiàng)):指省人大用于社會(huì)科學(xué)研究方面的支出。

  十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指省人大離退休人員支出。

  十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指省人大按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

  二十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  二十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  二十二、“三公”經(jīng)費(fèi):是指省人大用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

  二十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  附件:省人大 2016 年度部門(mén)決算表

編輯:redcloud